一、部门职能职责
常德市经济和信息化委员会是常德市人民政府的工业经济主管部门,根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(常政办改[ 2015 ]5号),主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的地方规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。
(二)拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,促进企业内部物流社会化。
(四)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。
(五)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制并组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
(六)负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;制订全市中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施,协调解决有关重大问题。
(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(八)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。
(九)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。
(十)负责推动全市软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。
(十一)指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作,开展人才和智力对外交流与合作。
(十二)负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看,我委2016年度预算算包括委机关,下设12个科室(即办公室、综合法规科、人事科、经济运行科、工业园区管理科、投资规划科、中小企业服务科、节能与资源综合利用科、原材料与消费品工业科、产业政策与对外交流科、信息产业与信息化推进科、科技与军工科)和机关党委,4个事业单位(即园区办、中小企业服务中心、电力执法大队、节能办)。
三、部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况,含直属事业单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款;支出既包括保障委机关基本运行的经费,也包括经信委归口管理、为完成特定工作任务而发生的支出等专项经费。
(一)收入预算,2016年年初预算数832.34万元,均为公共预算财政拨款。
(二)支出预算,2016年年初预算数832.34万元,为一般公共服务支出737.2万元、住房保障支出45.14万元、资源勘探电力信息等事务支出50万元。
四、一般公共预算拨款支出
2016年公共预算财政拨款支出832.34万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年一般公共预算基本支出712.34万元,其中:人员经费465.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金;公用经费246.9万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、接待费、会议费、出国出(境)费、公务用车运行维护费、咨询费、水电费、办公设备购置等。
(二)项目支出:2016年年初预算数为120万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中争资争项专项工作支出70万元,主要用于招商引资、争资争项工作;“1115”工程专项经费40万元,主要用于“1115”工作经费和企业特派员工作补贴;鼓励使用消费本地名优产品专项经费10万元,主要用于本地名优产品供需对接等工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费:2016年委机关本级的机关运行经费财政拨款预算246.9万元,较2015年预算减少28.6万元,减少了10%。
2.三公经费预算情况:2016年“三公”经费预算数为139.6万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费58.6万元(公车运行费58.6万元),公务接待费76万元。2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算减少28.4万,下降了17%。三公经费较上年下降的原因是进一步规范了公务接待、因公出国出(境)、公务用车管理制度,严格控制经费开支。