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第一部分:2024年部门(单位)预算说明
一、部门(单位)基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2024年部门(单位)预算公开表
第一部分:2024年部门(单位)预算说明
一、部门(单位)基本概况
(一)职能职责
常德市工业和信息化局是常德市人民政府的工业经济主管部门,根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(常政办改〔2015〕5号),《关于常德市工业和信息化局机构编制调整事项》(常编发〔2019〕48号),主要职责是:
1. 贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的地方规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。
2. 拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
3. 负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,促进企业内部物流社会化。
4. 拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。
5. 负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制并组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
6. 负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;制订全市中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施,协调解决有关重大问题。
7. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8. 组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。
9. 拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。
10. 负责推动全市软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。
11. 指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作,开展人才和智力对外交流与合作。
12. 负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
13. 承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市工信局内设科室15个,另设直属机关党委,所属事业单位7个。
内设科室分别是办公室、综合与法规科、人事科、经济运行科、工业园区管理科、投资规划科(装备工业科)、中小企业服务科、节能与资源综合利用科、原材料与消费品工业科、产业政策服务科、信息产业与软件服务科、电子通信产业与人工智能科、科技科、高技术转化应用科、无线电管理科,另设直属机关党委。
所属事业单位分别是常德市工信局离退休人员服务管理中心、常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室、常德市中小企业服务中心、常德市工信局信息中心、常德市电力行政执法支队、常德市节能监察中心、常德市无线电监测站。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心,常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室,常德市节能监察中心,湖南省无线电管理委员会办公室常德市无线电监测站。
三、部门(单位)收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市工信局归口管理使用的工业和信息化发展及奖补专项资金、中小企业服务平台运行维护费、无线电管理专项经费、老干部经费、企业高工“两个救助”、无线电管理专项支出等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等。
2024年市工信局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2024年年初收入预算数8757.81万元,其中,一般公共预算拨款8757.81万元(经费拨款8603.81万元,上级财政补助收入154万元);政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少1962.09万元,下降18.3%,主要是经费拨款减少1962.09万元,主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。
(二)支出预算。2024年年初支出预算数8757.81万元,其中,基本支出4028.27万元,项目支出4729.54万元。主要包括一般公共服务1273.33万元,社会保障和就业支出2135.65万元,节能环保支出158万元,资源勘探信息支出4998.23万元,住房保障支出192.61万元。2024年支出预算较上年减少1962.09万元,下降18.3%,主要是人员经费增加202.74万元,主要原因是人员工资增加;公用经费增加130.46万元,主要原因是市财政局部门预算编制提高了公用经费标准;项目支出减少2892.35万元,主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入8757.81万元,支出包括:一般公共服务1273.33万元,占14.54%;社会保障和就业支出2135.65万元,占24.39%;资源勘探信息支出4998.23万元,占57.07%;节能环保支出158万元,占1.8%;住房保障支出192.61万元,占2.2%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少1962.09万元,下降18.3%,人员经费增加202.74万元,主要原因是人员工资增加;公用经费增加130.46万元,主要原因是市财政局部门预算编制提高了公用经费标准;项目支出减少2892.35万元,主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市工信局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为4028.27万元,其中:人员经费3453.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费574.52万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:市工信局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为4729.54万元,其中事业运行经费397.54万元,主要用于中小企业服务平台运行维护费、无线电管理专项经费、老干部经费、企业高工“两个救助”等方面;事业发展专项4332万元,主要用于工业和信息化发展及奖补等工作。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市工信局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2024年市工信局运行经费预算574.52万元,较上年预算增加130.46万元,增长29.38%。其增加原因为市财政局部门预算编制提高了公用经费标准。
(二)“三公”经费预算情况。2024年市工信局“三公”经费预算数为56.1万元,其中:公务接待费13.1万元,因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费33万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费33万元)。2024年“三公”经费预算较上年减少23.4万元,下降29.43%。其减少原因为根据市财政局部门预算编制要求压减“三公”经费开支
(三)一般性支出情况。2024年市工信局会议费预算11万元,拟召开工业经济运行分析、制造强省项目申报、无线电管理、老干年度情况通报、全市散墙办工作等会议,人数约600人次,主要包含业经济运行分析、制造强省项目申报、无线电管理、老干年度情况通报、全市散墙办工作等内容;培训费预算30万元,拟开展企业家及工信干部能力提升等培训,人数约500人次,主要内容为国家宏观经济形势、各行业发展情况、企业家的愿景与使命等;拟举办工业品牌宣传推介、“湖湘精品”系列品牌推广等活动,经费预算103万元。
(四)政府采购情况。2024年市工信局政府采购预算总额167.65万元,其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算167.65万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底,市工信局及所属预算单位共有车辆9台,其中:公务车辆4台,行政执法车辆3台,应急专用车辆1台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备12台,单位价值100万元以上专用设备7台。2024年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8757.81万元,其中,基本支出4028.27万元,项目支出4729.54万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。